企业如何进行税务筹划?1.利用税收优惠政策进行税收筹划。不同地区不**业的税收政策也不尽相同,比如**企业可以享受减按15%税率征收企业所得税,而软件型企业可以享受软件产品增值税**税负即征即退和定期减免企业所得税。通过选择行业和注册地,有效利用国家税收优惠政策,也是企业进行税收筹划的方法之一。2.合理选择企业组织形式。有限责任公司、个人独资企业以及合伙企业,再加上企业扩张期的分公司和子公司,不同企业形式在税收上所享受的待遇也不同,因此,选择什么样的企业形式也是税收筹划的一个重要内容。3.利用折旧方法进行税务筹划。折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分价值,折旧的计提直接关系到企业当期成本、费用的大小,利润的高低和应纳所得税的多少。折旧具有抵税作用,采用不同的折旧方法,所需缴纳的所得税税款也不相同。因此,企业可以利用折旧方法进行税收筹划。需要注意的是,不管企业是利用哪种方式来进行税收筹划,其行为的开展都应该是以依法纳税为前提,只有在这个前提下,才能保证所设计的经济活动和纳税方案为税务主管部门所认可,这也是税务筹划区别于偷税漏税的关键。其他税务筹划详情,请咨询:东方(北京)征信有限公司皇甫天晟
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增值税混合销售行为的筹划一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为,视为销售货物,应当缴纳增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非增值税应税劳务,不缴纳增值税。但是纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额,并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税,非增值税应税劳务的营业额不缴纳增值税;未分别核算的,由主管税务机关核定其货物的销售额。1、销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为;2、财政部、国家税务总局规定的其他情形。案例:同规定设备与设计费总价100万,D企业采购原型设备30万,这样的话,D企业需要缴税增值税=(100-30)*0.16=11.2万;如果D企业在合同中已经说明,设备费40,设计费60万,这样的情况下,D企业需要缴税增值税=(40-30)*0.16+60*6%=5.2万。思路:如果同时可以适用不同税率的应税业务,应该尽量往低税率靠近。其他税务筹划详情,请咨询:东方(北京)征信有限公司皇甫天晟